当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息 > 正文
发文单位:县卫生监督所
成文日期:2018-02-24
标题:那坡县卫生监督所2017年部门决算编制说明 
发文字号:
发布日期:2018-02-24
那坡县卫生监督所2017年部门决算编制说明

第一部分:那坡县卫生监督所概况    

   

    一、主要职责  

<!--[if !supportLists]-->(一) <!--[endif]-->卫生行政许可  

1、承办公共场所卫生条件的卫生行政许可  

2、承办供水单位卫生条件的卫生行政许可;  

3、卫生行政部门交办的其他行政许可事项。  

(二)公共卫生监督  

1、对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为;  

2、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为;  

3、对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查,查处违法行为;  

4、对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查,查处违法行为。  

(三)医疗卫生监督  

1、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为;  

2、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为;  

对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为;  

3、对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。  

(四)其他  

1、负责派出机构的管理;  

2、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;  

3、负责受理对违法行为的投诉、举报;  

4、开展卫生法律法规宣传教育;  

5、承担上级卫生监督部门和县卫生和计划生育局指定或交办的卫生监督事项。  

二、机构和人员  

所内设办公室、监督一科(公共卫生)、监督二科(医疗机构)、稽查科、财会室五个科室。现有工作人员9名,其中行政领导2名,主任科员1名,卫生监督员6名。  

   

第二部分:那坡县卫生监督所2017年度  

部门决算报表  

   

    一、2017年度收入支出决算总体情况  

(一)收入总计1858744.44元。  

1、财政拨款收入1855947.64元,为财政当年拨付的资金;  

2、上级补助收入0元;  

3、事业收入0元;  

4、经营收入0元;  

5、附属单位上缴收入0元;  

6、其他收入2796.80元。  

    上年结转和结余449231.35元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。  

   (二)支出总计 1510766.02元,包括:    

1、医疗卫生与计划生育支出1510766.02元,主要用于卫生监督所日常运转发生的基本支出和为了保障公共卫生及医疗卫生监督等而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出以及设备更新购置和根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险等方面的项目支出。  

2、年末结转和结余797209.77元:为本所的日常基本支出运行经费、办公设备购置费等。  

    二、2017年一般公共预算支出决算情况  

    本所2017年度一般公共预算支出1510766.02元。主要用于卫生监督所日常运转发生的基本支出和为了保障公共卫生及医疗卫生监督等检查而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出以及设备更新购置和根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险等方面的项目支出。  

三、2017年度政府性基金支出决算情况  

本所2017年度政府性基金支出0元。  

 四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1507969.22元,其中:人员经费1216464.33元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费291504.89元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元;公务用车购置费及公务用车运行维护费支出决算42367.78具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费支出 0 元。全年使用财政拨款安排本所出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。  

(二)公务用车购置费及公务用车运行维护费支出42367.78元。其中:公务用车购置费支0元。公务用车运行维护支出42367.78元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出42367.78.  

三公”经费支出5000元,2016年减少40000元,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。  

六、其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费支出情况说明  

     2017年本所机关运行经费支出1510766.02元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》金额一致)  

(二)政府采购支出情况说明  

     2017年本所政府采购支出总额0元。  

(三)国有资产占用情况说明  

截至20171231日,本所共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。  

<!--[if !supportLists]-->(四)<!--[endif]-->名词解释  

     1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付资金。  

     2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

     3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

<!--[if !supportLists]-->6、<!--[endif]-->“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公经费,是指市本级各部门用财政拨款按排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

<!--[if !supportLists]-->7、<!--[endif]-->机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮政费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修维护费及其他费用。  

   附件:详见2017部门决算公表。  

扫一扫在手机打开当前页