当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息 > 正文
发文单位:县信访局
成文日期:2016-10-09
标题:那坡县信访局2015年部门预算编制说明 
发文字号:
发布日期:2016-10-09
那坡县信访局2015年部门预算编制说明

那坡县信访局2015年部门预算编制说明

第一部分:部门概况

  一、信访局单位概况

(一)基本情况

1、承办上级和本级党委、政府交办的群众信访事项。

2、畅通信访渠道,受理、交办、转送群众信访事项并督查督办,协调非正常上访的劝返接领工作,维护信访秩序。

3、综合协调、督查指导全县群众信访工作,推动群众信访工作决策部署的贯彻落实,起草有关规范性文件草案,提出群众信访工作考核、审查、通报、奖惩、责任追究以及解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议。

4、负责《信访条例》等法规的组织实施,提供相关咨询服务,组织信访复查复核、信访听证及终结无理信访工作,并监督执行。

5、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

6、开展调查研究,综合汇集研判信访信息,进行信访舆情监控和舆论引导,负责信访工作宣传、教育培训、经验总结交流等。

7、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

   (二)机构设置情况

     那坡县信访局内设办公室、办信接访股、复查复核股等。

  二、人员构成情况

  中共那坡县委那坡县人民政府信访局属于行政单位,行政编制4名,事业编制5名,工勤编制1名,现有在职人员11名(含群众工作服务中心),退休人员2名,遗属3名。工资属财政全额拨款统发。

    第二部分:2015年部门预算公开报表

详见2015年信访局预算公开表

   第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2015年收支总体情况

  (一)收入预算说明。             

  2015年收入总预算126.09万元,同比减少3.8万元,同比下降3%。其中: 一般公共预算拨款113.79万元,占总收90.25%,同比减少6.8元,同比下降5.64%。

  (二) 支出预算说明。

2015年支出总预算126.09万元,其中:基本支出59.29万元,占支出总预算47.02%,同比增加0.2万元,增长0.34%;项目支出66.8万元,占支出总预算52.98%,同比减少4万元,减少5.65% 。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)一般公共服务支出预算113.79元;占支出总预算的90.25%,同比增加减少6.8元,同比下降5.64%。

    (2)社会保障和就业支出预算12.28元;占支出总预算的 9.74%,同比增加2.98元,增长24.27%; 

     (3)医疗卫生支出预算0.02元;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出59.29万元,占支出总预算47.02%,同比增加0.2万元,增长0.34%。其中: 

  工资福利支出预算42万元;占基本支出预算70.84%,同比减少2.58万元,下降5.79%。 

  商品和服务支出预算4.4万元;占基本支出预算7.42%,同比减少0.4万元,下降8.33%。 

  对个人和家庭的补助支出预算12.89元;占基本支出预算21.74%,同比增加3.18万元,增长24.67%。 

  2)项目支出预算。

  项目支出66.8万元,占支出总预算52.98%,同比减少4万元,减少5.65% ,商品和服务支出预算4.4万元;占项目支出预算的6.59%。 

  二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年一般公共预算拨款支出113.79万元,其中:基本支出59.29万元,项目支出66.8万元。具体支出预算如下: 

财政事务支出113.79万元,其中:基本支出59.29万元,项目支出66.8万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

归口管理的行政单位离退休12.89万元,全部是基本支出预算。主要用于县财政局按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

计划生育事务0.02万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。 

  三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2015年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2015年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.2万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.2万元。  

  (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.2万元,2014年初预算1.2万元。零增长。其中: 

1.因公出国(境)经费2015年预算0万元。

2.公务接待费201年预算0万元

  3.公务用车费2015年预算1.2万元,2014年预算1.2万元,零增长。。

 

扫一扫在手机打开当前页